Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ TRNJANSKA

OIB 85859103929 · A023109A310908 POMOĆNICI U NASTAVI · ožujak 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, ožujak 202632.336 €
Stavke29

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 85859103929, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 3. 2026.PREHRANA MINISTARSTVO ZA 02/2026.A023109A310904273114.346 €27311
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013234508 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013221294 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013231109 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013224105 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901321189 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323885 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901321380 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901322578 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323973 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901329973 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323641 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901343122 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901322721 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323719 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901343313 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323312 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901329310 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A31090132948 €55
13. 3. 2026.REF. ZA NABAVU NAMJEŠTAJAA023109K3109014221688 €4221
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026A023109A31090831117.119 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026A023109A31090231114.900 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026A023109A31090831321.175 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026A023109A3109023132809 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026A023109A3109083212223 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026A023109A3109023212146 €55
4. 3. 2026.PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO 1/26.A023109A310904273113.736 €27311
4. 3. 2026.NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 01/26A023109A3109013291838 €3291
3. 3. 2026.REF. ZA SANACIJU SANITARNOG ČVORAA023109K31090132326.718 €3232

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.