Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ TRNJANSKA

OIB 85859103929 · A023109A310908 POMOĆNICI U NASTAVI · srpanj 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, srpanj 202635.537 €
Stavke34

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 85859103929, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 7. 2026.TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE- III. KVARTALA023109A31090132324.140 €3232
30. 7. 2026.PREHRANA UČ.MINISTARSTVO 06/26.A023109A310904273112.272 €27311
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠK. ZA 7/20A023109A3109013234519 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠK. ZA 7/20A023109A3109013221303 €55
30. 7. 2026.BESPL.MENSTRUALNE POTREPŠTINE 2026.A023109T3109063812126 €3812
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠK. ZA 7/20A023109A3109013231112 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠK. ZA 7/20A023109A3109013224108 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠK. ZA 7/20A023109A310901321192 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠK. ZA 7/20A023109A310901323887 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠK. ZA 7/20A023109A310901321382 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠK. ZA 7/20A023109A310901322580 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠK. ZA 7/20A023109A310901323975 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠK. ZA 7/20A023109A310901329975 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠK. ZA 7/20A023109A310901323642 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠK. ZA 7/20A023109A310901343123 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠK. ZA 7/20A023109A310901322722 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠK. ZA 7/20A023109A310901323720 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠK. ZA 7/20A023109A310901343314 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠK. ZA 7/20A023109A310901323313 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠK. ZA 7/20A023109A310901329310 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI I FINANCIJSKI TROŠK. ZA 7/20A023109A31090132949 €55
27. 7. 2026.PREHRANA, GRAD-04,05,06/2026.A023109A31090432222.045 €3222
24. 7. 2026.NAKNADA ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA 06/2026A023109A3109013291977 €3291
23. 7. 2026.POLICE OSIGURANJA 1. KVARTALA023109A3109013292448 €3292
17. 7. 2026.REF. ZA UREĐENJE TELEFONSKE CENTRALEA023109K31090132321.044 €3232
16. 7. 2026.REF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREMEA023109K31090142212.244 €4221
14. 7. 2026.PLAĆA ZA 06/2026A023109A31090831117.831 €55
14. 7. 2026.PLAĆA ZA 06/2026A023109A31090231115.217 €55
14. 7. 2026.PLAĆA ZA 06/2026A023109A31090831321.292 €55
14. 7. 2026.PLAĆA ZA 06/2026A023109A31090231321.140 €55
14. 7. 2026.PLAĆA ZA 06/2026A023109A3109083212253 €55
14. 7. 2026.PLAĆA ZA 06/2026A023109A3109023212146 €55
6. 7. 2026.PREHRANA MINISTARSTVO SVIBANJ 2026.A023109A310904273114.623 €27311
3. 7. 2026.SUF. PROJ. STP TEHNIČARI 05/26A023109T310903323754 €3237

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.