Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ MARINA DRŽIĆA

OIB 86073451624 · A023109A310902 PRODUŽENI BORAVAK · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 2026358.480 €
Stavke216

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 86073451624, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901323670 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901343138 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901322736 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901323733 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901343323 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901323321 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901329317 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901329414 €55
20. 5. 2026.AKONTACIJA ENERGIJE ZA 04/26A023109A31090132233.000 €3223
14. 5. 2026.PLAĆA-04/2026.A023109A310902311111.599 €55
14. 5. 2026.PLAĆA-04/2026.A023109A31090831118.691 €55
14. 5. 2026.PLAĆA-04/2026.A023109A31090231321.914 €55
14. 5. 2026.PLAĆA-04/2026.A023109A31090831321.434 €55
14. 5. 2026.PLAĆA-04/2026.A023109A3109023212329 €55
14. 5. 2026.PLAĆA-04/2026.A023109A310908321277 €55
13. 5. 2026.REF. ZA NABAVU TRAKTOR KOSILICEA023109K31090142274.924 €4227
12. 5. 2026.REF. ZA SANACIJU DIJELA RAVNOG KROVAA023109K310901323222.918 €3232
6. 5. 2026.PREHRANA, MINISTARSTVO, 03/26A023109A310904273119.535 €27311
22. 4. 2026.PREHRANA, GRAD, 01-03/26A023109A31090432225.758 €3222
15. 4. 2026.NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 02/26A023109A31090132911.536 €3291
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A310902311112.321 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090831118.732 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090231322.033 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A31090831321.441 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A3109023212338 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03/2026.A023109A310908321268 €55
10. 4. 2026.NAGRADA BALTAZARA023109A3109053721820 €3721
2. 4. 2026.AKONTACIJA ENERGIJE ZA OŽUJAK 2026.A023109A31090132233.800 €3223
1. 4. 2026.POMOĆNICI U NASTAVI USKRSNICA 2026.A023109A3109083121600 €3121
1. 4. 2026.PRODUŽ. BORAVAK NAGRADA ZA USKRS 2026.A023109A3109023121600 €3121
30. 3. 2026.PREHRANA MINISTARSTVO ZA 02/2026.A023109A3109042731110.056 €27311
30. 3. 2026.SUFIN.PROJEKTA STP TEHNIČARI-02/2026.A023109T310903323798 €3237
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013234871 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013221504 €55
27. 3. 2026.REF.ZA TEČAJ PLIVANJAA023109A3109053299212 €3299
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013231187 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013224180 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013211153 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013238145 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013213136 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013225134 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013299125 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013239124 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323670 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901343138 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901322736 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323733 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901343323 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323321 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901329317 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.