Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆA

OIB 86998320829 · A023109A310908 POMOĆNICI U NASTAVI · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 2026366.073 €
Stavke216

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 86998320829, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠ. 05/26A023109A3109013213123 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠ. 05/26A023109A3109013225121 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠ. 05/26A023109A3109013299113 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠ. 05/26A023109A3109013239112 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠ. 05/26A023109A310901323664 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠ. 05/26A023109A310901343134 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠ. 05/26A023109A310901322732 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠ. 05/26A023109A310901323730 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠ. 05/26A023109A310901343320 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠ. 05/26A023109A310901323319 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠ. 05/26A023109A310901329315 €55
29. 5. 2026.MATERIJALNI I FIN. TROŠ. 05/26A023109A310901329413 €55
20. 5. 2026.AKONT.ENERGIJE ZA TRAVANJ 2026.A023109A31090132234.200 €3223
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04/2026.A023109A310902311110.639 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04/2026.A023109A310908311110.048 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04/2026.A023109A31090231321.755 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04/2026.A023109A31090831321.658 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04/2026.A023109A3109023212581 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04/2026.A023109A3109083237549 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04/2026.A023109A3109083212437 €55
6. 5. 2026.PREHRANA UČENIKA MINIST.-03/2026.A023109A310904273116.474 €27311
22. 4. 2026.SUFINAN.PREHRANE-01-03/2026.A023109A31090432224.829 €3222
15. 4. 2026.NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 01/26A023109A31090132911.675 €3291
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03.2026.A023109A310908311110.590 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03.2026.A023109A31090231119.170 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03.2026.A023109A31090831321.747 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03.2026.A023109A31090231321.513 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03.2026.A023109A3109023212554 €55
13. 4. 2026.PLAĆA ZA 03.2026.A023109A3109083212412 €55
13. 4. 2026.PLAĆA PRODUŽENI BORAVAK, HZZO 03.2026.A023109A3109023111181 €3111
10. 4. 2026.NAGRADA BALTAZARA023109A3109053721600 €3721
2. 4. 2026.AKONTACIJA ENERGIJE ZA 03/2026.A023109A31090132234.000 €3223
1. 4. 2026.POM. U NASTAVI, USKRSNICA 2026.A023109A31090831211.000 €3121
1. 4. 2026.PRODUŽ. BORAVAK NAGRADA ZA USKRS 2026.A023109A3109023121500 €3121
30. 3. 2026.PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 2/2026.A023109A310904273116.665 €27311
30. 3. 2026.SUF.PROJEKTA STP-TEHNIČARI 02/2026A023109T3109033237187 €55
27. 3. 2026.AK. MT. ZA 03/2026.A023109A3109013234786 €55
27. 3. 2026.AK. MT. ZA 03/2026.A023109A3109013221455 €55
27. 3. 2026.AK. MT. ZA 03/2026.A023109A3109013231169 €55
27. 3. 2026.AK. MT. ZA 03/2026.A023109A3109013224163 €55
27. 3. 2026.AK. MT. ZA 03/2026.A023109A3109013211138 €55
27. 3. 2026.AK. MT. ZA 03/2026.A023109A3109013238131 €55
27. 3. 2026.AK. MT. ZA 03/2026.A023109A3109013213123 €55
27. 3. 2026.AK. MT. ZA 03/2026.A023109A3109013225121 €55
27. 3. 2026.AK. MT. ZA 03/2026.A023109A3109013299113 €55
27. 3. 2026.AK. MT. ZA 03/2026.A023109A3109013239112 €55
27. 3. 2026.AK. MT. ZA 03/2026.A023109A310901323664 €55
27. 3. 2026.AK. MT. ZA 03/2026.A023109A310901343134 €55
27. 3. 2026.AK. MT. ZA 03/2026.A023109A310901322732 €55
27. 3. 2026.AK. MT. ZA 03/2026.A023109A310901323730 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.