Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE

OIB 89692114282 · A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine1.877.217 €
Stavke1.023

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 89692114282, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
16. 6. 2026.PUN REGRES 2026.A023109A31090831211.200 €3121
12. 6. 2026.PUN EU I KOORDIN.PLAĆA SVIBANJ 2026.A011209T12091736939.346 €3693
12. 6. 2026.PLAĆA ZA V/26.A023109A31090231117.333 €55
12. 6. 2026.PLAĆA ZA V/26.A023109A31090831114.096 €55
12. 6. 2026.PLAĆA ZA V/26.A023109A31090231321.210 €55
12. 6. 2026.PLAĆA ZA V/26.A023109A3109083132676 €55
12. 6. 2026.PLAĆA ZA V/26.A023109A3109023212154 €55
12. 6. 2026.PLAĆA ZA V/26.A023109A310908321296 €55
12. 6. 2026.PLAĆA ZA V/26.A023109A310908321190 €55
11. 6. 2026.FINANCIJSKA SREDSTVA ZA ANGAŽIRANJE VANJSKE TVRTKE ZA ČIŠĆENJEA023109A31090132392.700 €3239
3. 6. 2026.PREHRANA UČENIKA, MINISTARSTVO, 04/26A023109A3109042731112.284 €27311
2. 6. 2026.SUFINAN.PROJEKTA STP-TEHN.-04/2026A023109T3109033237188 €3237
29. 5. 2026.PARTICIP.BUDZ.ŠK.2025/2026.A023109K31090142212.200 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A31090132341.141 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013221661 €55
29. 5. 2026.PARTICIP.BUDZ.ŠK.2025/2026.A023109K3109014227500 €55
29. 5. 2026.PARTICIP.BUDZ.ŠK.2025/2026.A023109K3109013232300 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013231245 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013224236 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013211201 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013238191 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013213179 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013225175 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013299164 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A3109013239163 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901323692 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901343150 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901322747 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901323743 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901343330 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901323328 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901329322 €55
29. 5. 2026.MAT.TROŠKOVI-05/2026.A023109A310901329419 €55
22. 5. 2026.PRIJEVOZ ŽUTI BUS ZA TRAVANJ 2026A023109A31090132313.454 €3231
22. 5. 2026.JEDNOKRATNA ISPLATA PROGR.SREDST.PO UGOVORUA011209A1209053811700 €3811
20. 5. 2026.AKONTACIJA ENERGIJE ZA 04/26A023109A31090132232.500 €3223
15. 5. 2026.REF.SRED.USLUGE ČIŠĆENJA ENERGET.OBNOVEA023109A31090132392.700 €3239
14. 5. 2026.EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 4/26A011209T12091736939.756 €3693
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A31090231117.181 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A31090831113.830 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A31090231321.185 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A3109083132632 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A3109023212154 €55
14. 5. 2026.PLAĆA ZA 04.2026.A023109A310908321268 €55
12. 5. 2026.FIN. SREDSTVA ZA USLUGE ČIŠĆENJA TIJEKOM ENERGETSKE OBNOVEA023109A31090132392.700 €3239
6. 5. 2026.PREHRANA, MINISTARSTVO ZA 03/2026.A023109A3109042731113.005 €27311
29. 4. 2026.PRIJEVOZ ŽUTI BUS OŽUJAK 2026A023109A31090132313.949 €3231
22. 4. 2026.PREHRANA GRAD SIJEČANJ-OŽUJAK 2026.A023109A31090432225.328 €3222
15. 4. 2026.NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 02/26A023109A3109013291838 €3291
14. 4. 2026.LOŽ ULJE ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901322316.741 €3223

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.