Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ LUKA

OIB 90357089001 · A023109A310902 PRODUŽENI BORAVAK · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine3.123.734 €
Stavke1.019

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 90357089001, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
3. 4. 2026.REFUNDACIJA ŠKOLA U PRIRODI-PRIJEVOZA023109A31090632991.120 €3299
2. 4. 2026.AKONTACIJA ENERGIJE ZA OŽUJAK 2026.A023109A31090132236.000 €3223
1. 4. 2026.PUN/STR KOM POSR FAZA VII USKRSN. 25/26A023109T31090831212.600 €3121
1. 4. 2026.PRODUŽ.BORAVAK.NAGRADA ZA USKRS 2026A023109A31090231211.100 €3121
1. 4. 2026.POMOĆNICI U NASTAVI-USKRSNICA-2026.A023109A3109083121700 €3121
1. 4. 2026.VIKEND U SPORT.DVORANE USKRSNICA 2026A023109A3109073121100 €3121
30. 3. 2026.PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/2026.A023109A3109042731120.620 €27311
30. 3. 2026.SUF. PROJ. STP TEHNIČARI 02/26A023109T3109033237224 €3237
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A31090132341.584 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013221917 €55
27. 3. 2026.REF.PRIJEVOZA NA PLIVANJEA023109A3109053231900 €3231
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013231341 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013224328 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013211279 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013238265 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013213248 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013225243 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013299228 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013239226 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013236128 €55
27. 3. 2026.REFUNDACIJA ZA OBUKU IZ PRVE POMOĆIA023109A310905329993 €3299
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901343169 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901322765 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901323760 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901343341 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901323339 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901329330 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901329426 €55
23. 3. 2026.REF. ZA IZRADU PR.DOK. ZA POSTAVU OGRADEA023109K31090132321.250 €3232
19. 3. 2026.REF. ZA SANACIJU KOTLA ZA CENT.GRIJANJEA023109K310901323211.525 €3232
13. 3. 2026.EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 2/26A011209T120917369343.351 €3693
12. 3. 2026.PLAĆA 02.2026.A023109A310902311117.695 €55
12. 3. 2026.PLAĆA 02.2026.A023109A31090831116.636 €55
12. 3. 2026.PLAĆA 02.2026.A023109A31090231322.920 €55
12. 3. 2026.PLAĆA 02.2026.A023109A31090731112.130 €55
12. 3. 2026.PLAĆA 02.2026.A023109A31090831321.095 €55
12. 3. 2026.PLAĆA 02.2026.A023109A3109073132352 €55
12. 3. 2026.PLAĆA 02.2026.A023109A3109023212338 €55
12. 3. 2026.PLAĆA 02.2026.A023109A3109083212175 €55
4. 3. 2026.PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 1/2026A023109A3109042731115.558 €27311
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A31090132341.584 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013221917 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013231341 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013224328 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013211279 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013238265 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013213248 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013225243 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013299228 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013239226 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.