Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ BOROVJE

OIB 90515285700 · A023109A310908 POMOĆNICI U NASTAVI · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 2026339.297 €
Stavke217

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 90515285700, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901323736 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901343325 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901323323 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901329318 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901329415 €55
12. 3. 2026.PLAĆA 02.2026.A023109A31090231119.026 €55
12. 3. 2026.PLAĆA 02.2026.A023109A31090831118.469 €55
12. 3. 2026.PLAĆA 02.2026.A023109A31090231321.489 €55
12. 3. 2026.PLAĆA 02.2026.A023109A31090831321.397 €55
12. 3. 2026.PLAĆA PRODUŽENI BORAVAK HZZO, 02.2026.A023109A3109023111498 €3111
12. 3. 2026.PLAĆA 02.2026.A023109A3109083212251 €55
12. 3. 2026.PLAĆA 02.2026.A023109A3109023212242 €55
4. 3. 2026.PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 1/2026A023109A310904273118.485 €27311
4. 3. 2026.NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 01/26A023109A3109013291698 €3291
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013234950 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013221550 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013231204 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013224196 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013211167 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013238159 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013213149 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013225146 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013299137 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013239136 €55
27. 2. 2026.SUF. PROJEKTA STP-TEHNIČARI 01/26A023109T3109033237116 €3237
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A310901323677 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A310901343141 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A310901322739 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A310901323736 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A310901343325 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A310901323323 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A310901329318 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A310901329415 €55
12. 2. 2026.PLAĆA ZA 01/2026A023109A31090231119.389 €55
12. 2. 2026.PLAĆA ZA 01/2026A023109A31090831118.682 €55
12. 2. 2026.AKONTACIJA ENERGIJE ZA VELJAČU 2026.A023109A31090132237.500 €3223
12. 2. 2026.PLAĆA ZA 01/2026A023109A31090231321.549 €55
12. 2. 2026.PLAĆA ZA 01/2026A023109A31090831321.433 €55
12. 2. 2026.PRODUŽ.BORAVAK PLAĆA HZZO 01.2026.A023109A3109023111452 €3111
12. 2. 2026.PLAĆA ZA 01/2026A023109A3109023212244 €55
12. 2. 2026.PLAĆA ZA 01/2026A023109A3109083212197 €55
5. 2. 2026.SRED.ZA USLUGE TEK.I INV.ODRŽ.-1.KVARTALA023109A31090132323.807 €3232
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013234950 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013221550 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013231204 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013224196 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013211167 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013238159 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013213149 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013225146 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.