Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ BOROVJE

OIB 90515285700 · A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine1.349.464 €
Stavke901

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 90515285700, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013299137 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013239136 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A310901323677 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A310901343141 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A310901322739 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A310901323736 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A310901343325 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A310901323323 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A310901329318 €55
5. 2. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A310901329415 €55
30. 1. 2026.SUF.PROJEKTA STP-TEHNIČARI 12./25.A023109T3109033237112 €3237
29. 1. 2026.NAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA 11,12/2025.A023109A31090132911.955 €3291
28. 1. 2026.PREHRANA UČENIKA-MINISTARSTVO 12./2025.A023109A310904273119.490 €27311
23. 1. 2026.AKONTACIJA ENERGIJE ZA SIJEČANJ 2026.A023109A31090132237.500 €3223
14. 1. 2026.RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025.A023109A3109083111632 €55
14. 1. 2026.RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025.A023109A3109083212184 €55
14. 1. 2026.RAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025.A023109A3109083132104 €55
23. 12. 2025.SUFIN.PROJEKTA STP TEHNIČAR, 11.2025.A023109T3109033237105 €3237
22. 12. 2025.REF.TR.ZA IZVANREDNI PRIJEVOZ UČENIKA 10.I 11.2025.A023109A310901323123.310 €3231
22. 12. 2025.AKONTACIJA ENERGIJE ZA PROSINAC 2025.A023109A310901322310.000 €3223
22. 12. 2025.SRED. ZA KOMUN. USLUGE- ODVOZ OTPADAA023109A31090132341.500 €3234
19. 12. 2025.SUF. PREHRANE GRAD RUJAN-PROSINAC 2025.A023109A31090432228.150 €3222
18. 12. 2025.BOŽIĆNICA 2025-POM. U NASTAVIA023109A31090831212.100 €3121
17. 12. 2025.PRODUŽENI BORAVAK-BOŽIĆNICA 2025.A023109A31090231212.100 €3121
15. 12. 2025.PLAĆA ZA 11/2025.A023109A310902311110.155 €55
15. 12. 2025.PLAĆA ZA 11/2025.A023109A31090831118.207 €55
15. 12. 2025.PLAĆA ZA 11/2025.A023109A31090231321.676 €55
15. 12. 2025.PLAĆA ZA 11/2025.A023109A31090831321.354 €55
15. 12. 2025.PLAĆA ZA 11/2025.A023109A3109023212261 €55
15. 12. 2025.PLAĆA ZA 11/2025.A023109A3109083212232 €55
10. 12. 2025.AKONT.ENERGIJE-11/2025.A023109A310901322310.000 €3223
4. 12. 2025.PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 10/2025A023109A3109042731112.510 €27311
27. 11. 2025.SUF.PROJEKTA STP-TEH.LISTOPAD 2025.A023109T3109033237105 €3237
26. 11. 2025.REFUNDACIJA TR.ZA IZVANREDNI PRIJEVOZ UČENIKAA023109A31090132319.435 €3231
26. 11. 2025.NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 10/25A023109A31090132912.653 €3291
13. 11. 2025.PLAĆA ZA 10/2025A023109A310902311110.076 €55
13. 11. 2025.PLAĆA ZA 10/2025A023109A31090831119.166 €55
13. 11. 2025.PLAĆA ZA 10/2025A023109A31090231321.663 €55
13. 11. 2025.PLAĆA ZA 10/2025A023109A31090831321.512 €55
13. 11. 2025.PLAĆA ZA 10/2025A023109A3109023212261 €55
13. 11. 2025.PLAĆA ZA 10/2025A023109A3109083212232 €55
13. 11. 2025.PLAĆA ZA 10/2025A023109A3109023121221 €55
13. 11. 2025.PLAĆA ZA 10/2025A023109A3109083211140 €55
6. 11. 2025.PREHRANA UČEN MINISTARSTVO ZA RUJAN 2025A023109A310904273119.730 €27311
31. 10. 2025.AKONTACIJA ENERGIJE ZA LISTOPAD 2025.A023109A310901322310.000 €3223
31. 10. 2025.MAT.TROŠKOVI-10/2025A023109A3109013234950 €55
31. 10. 2025.MAT.TROŠKOVI-10/2025A023109A3109013221550 €55
31. 10. 2025.MAT.TROŠKOVI-10/2025A023109A3109013231204 €55
31. 10. 2025.MAT.TROŠKOVI-10/2025A023109A3109013224196 €55
31. 10. 2025.MAT.TROŠKOVI-10/2025A023109A3109013211167 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.