Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

OŠ SESVETSKA SOPNICA

OIB 98407642834 · A023109A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine1.195.331 €
Stavke985

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 98407642834, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013231173 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013224166 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013211142 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013238134 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013213126 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013225124 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013299116 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013239115 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901323665 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901343135 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901322733 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901323730 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901343321 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901323320 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901329315 €55
27. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901329413 €55
23. 3. 2026.REF. ZA IZRADU PR.DOK. ZA SANACIJU MALE DVORANE-I.DIOA023109K31090132323.750 €3232
23. 3. 2026.POLICE OSIGURANJAA023109A31090132923.333 €3292
13. 3. 2026.EU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 2/26A011209T12091736934.835 €3693
13. 3. 2026.REF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREMEA023109K31090142211.491 €4221
12. 3. 2026.PLAĆA 02.2026.A023109A31090831118.677 €55
12. 3. 2026.PLAĆA 02.2026.A023109A31090231112.966 €55
12. 3. 2026.PLAĆA 02.2026.A023109A31090831321.432 €55
12. 3. 2026.PLAĆA 02.2026.A023109A3109023132489 €55
12. 3. 2026.PLAĆA 02.2026.A023109A3109083212221 €55
12. 3. 2026.PLAĆA 02.2026.A023109A3109023212202 €55
4. 3. 2026.PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 1/2026A023109A310904273116.042 €27311
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013234804 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013221465 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013231173 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013224166 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013211142 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013238134 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013213126 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013225124 €55
27. 2. 2026.SUF. PROJEKTA STP-TEHNIČARI 01/26A023109T3109033237119 €3237
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013299116 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013239115 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A310901323665 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A310901343135 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A310901322733 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A310901323730 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A310901343321 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A310901323320 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A310901329315 €55
27. 2. 2026.AK.MT. ZA 02/2026.A023109A310901329413 €55
12. 2. 2026.PLAĆA ZA 01/2026.A023109A31090831119.548 €55
12. 2. 2026.AKONTACIJA ENERGIJE ZA VELJAČU 2026.A023109A31090132237.000 €3223
12. 2. 2026.EU PUN PLAĆA I KOOR FAZA VII 1/26A011209T12091736935.274 €3693
12. 2. 2026.PLAĆA ZA 01/2026.A023109A31090231112.989 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.