Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · ured 005 · Poništi presjek
Isplaćeno 153.695.279 € u 6.481 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 005 Gradski ured za mjesnu samoupravu - gradske četvrti | 153.695.279 € | 6481 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 44 Naknade za ceste | 38.069.656 € | 302 |
| 41 Prihod od komunalne naknade | 34.270.728 € | 2721 |
| 11 Opći prihodi i primici | 28.118.660 € | 2411 |
| 9999 Račun prethodne godine | 22.136.747 € | 481 |
| 48 Prihodi od komunalnog doprinosa | 10.375.997 € | 349 |
| 81 Primici od zaduživanja | 7.560.231 € | 75 |
| 111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici | 7.041.950 € | 50 |
| 125 Decentralizirana sredstva-jvp | 6.094.860 € | 91 |
| 510 Programi unije | 26.450 € | 1 |
Po mjesecu
Po kontu
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. 8. 2026. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | ILICA 276/A, POTROŠNJA VODE, 24.06.26-27.07.26 | A011405A140506 | 3232 | 266 € | 200701-PZ1-2 |
| 28. 8. 2026. | PRVING BABIĆ JDOO | SN NAD ODRŽ. JPP, DI I ZP IZ PKA GČ TREŠNJ.-JUG-DI I ZP 2026. | A012105A210509 | 3232 | 249 € | F-48/1/1/2026/FIN |
| 28. 8. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ GORNJA DUBRAVA - 06/2026 | A012105A210511 | 3231 | 247 € | 2000274232/R900/800 |
| 28. 8. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ NZ-ZAPAD - 06/2026 | A012105A210507 | 3231 | 247 € | 2000272201/R900/800 |
| 28. 8. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ DONJI GRAD - 06/2026 | A012105A210501 | 3231 | 232 € | 2000274762/R900/800 |
| 28. 8. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ PEŠČENICA-ŽITNJAK - 06/2026 | A012105A210505 | 3231 | 226 € | 2000272211/R900/800 |
| 28. 8. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ GG-MEDVEŠČAK - 06/2026 | A012105A210502 | 3231 | 209 € | 2000271663/R900/800 |
| 28. 8. 2026. | MATICA HRVATSKIH UMIROVLJENIKA NOVI ZAGREB | PLAN POTREBA - ORGANIZACIJA RADIONICA - MO BREZOVICA | A012105A210517 | 3299 | 200 € | 02-2026 |
| 28. 8. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ BREZOVICA - 06/2026 | A012105A210517 | 3231 | 184 € | 2000275238/R900/800 |
| 28. 8. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ MAKSIMIR - 06/2026 | A012105A210504 | 3231 | 165 € | 2000265290/R900/800 |
| 28. 8. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ TRNJE - 06/2026 | A012105A210503 | 3231 | 154 € | 2000266623/R900/800 |
| 28. 8. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ TREŠNJEVKA-SJEVER - 06/2026 | A012105A210508 | 3231 | 132 € | 2000266371/R900/800 |
| 28. 8. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ PODSUSED-VRAPČE - 06/2026 | A012105A210514 | 3231 | 131 € | 2000266829/R900/800 |
| 28. 8. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ ČRNOMEREC - 06/2026 | A012105A210510 | 3231 | 120 € | 2000261805/R900/800 |
| 28. 8. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ TREŠNJEVKA-JUG - 06/2026 | A012105A210509 | 3231 | 113 € | 2000263853/R900/800 |
| 28. 8. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ PODSLJEME - 06/2026 | A012105A210515 | 3231 | 102 € | 2000271894/R900/800 |
| 28. 8. 2026. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | PRISAVLJE BB,POTROŠNJA VODE,24.06.26-27.07.26 | A011405A140506 | 3232 | 98 € | 200720-PZ1-2 |
| 28. 8. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ STENJEVEC - 06/2026 | A012105A210513 | 3231 | 96 € | 2000261807/R900/800 |
| 28. 8. 2026. | INSTAR CENTER DOO | PLAN POTREBA - NABAVA PROJEKCIJSKO PLATNO - MO SVETA KLARA | A012105A210507 | 3299 | 86 € | 25265/50/4506 |
| 28. 8. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ DONJA DUBRAVA - 06/2026 | A012105A210512 | 3231 | 80 € | 2000258899/R900/800 |
| 28. 8. 2026. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | GRINTAVEČKA BB,POTROŠNJA VODE,16.06.26-27.07.26 | A011405A140506 | 3232 | 71 € | 200697-PZ1-2 |
| 28. 8. 2026. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | BRITANSKI TRG BB,POTROŠNJA VODE,15.06.26-27.07.26 | A011405A140506 | 3232 | 65 € | 200692-PZ1-2 |
| 28. 8. 2026. | AUTO KLUB HVAR | NAKNADA ZA CESTARINE 7/26 | A012405K240501 | 3232 | 59 € | 112 |
| 28. 8. 2026. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | ZRMANJSKA 15, POTROŠNJA VODE,23.06.26-27.07.26 | A011405A140506 | 3232 | 50 € | 200743-PZ1-2 |
| 28. 8. 2026. | HERZ D.D. | NAKNADA ZA CESTARINE 7/26 | A012405K240501 | 3232 | 40 € | 1881-36-77 |
| 28. 8. 2026. | MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE | DRŽAVNI ISPIT-16.09.2026-BR.18 | A011105A110501 | 3213 | 30 € | UP7I-133-01/26-02/2450 |
| 28. 8. 2026. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | LUKŠIĆ GORNJI BB,POTROŠNJA VODE,17.06.26-27.07.26 | A011405A140506 | 3232 | 29 € | 200710-PZ1-2 |
| 28. 8. 2026. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | MALI POTOK BB, POTROŠNJA VODE,17.06.26-27.07.26 | A011405A140506 | 3232 | 23 € | 200713-PZ1-2 |
| 28. 8. 2026. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | VJEKOSLAVA KLAIĆA BB,POTROŠNJA VODE,26.06.26-27.07.26 | A011405A140506 | 3232 | 23 € | 200704-PZ1-2 |
| 28. 8. 2026. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | NAKNADA TROŠKOVA ZBOG POVLAČENJA NALOGA | A011505A150502 | 3239 | 20 € | 1959-ZP2-210 |
| 28. 8. 2026. | GRAD ZAGREB | ZKČ 2152/4 - UL.RUDOLFA IVANKOVIĆA - SUFINANCIRANJE | A012405K240502 | 4213 | 13 € | 25 |
| 28. 8. 2026. | AUTO KLUB PAZIN | NAKNADA ZA CESTARINE 7/2026 | A012405K240501 | 3232 | 11 € | 229/10/2 |
| 28. 8. 2026. | KAZNIONICA U VALTURI ODJEL ZA RAD I STRUKOVNU IZOBRAZBU | NAKNADA ZA CESTARINE 7/26 | A012405K240501 | 3232 | 5 € | 26-09-67-1-1 |
| 28. 8. 2026. | DS SMITH BELIŠĆE CROATIA DOO | NAKNADA ZA CESTARINE 7/2026 | A012405K240501 | 3232 | 3 € | 6270/BEA1/2 |
| 27. 8. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | UG. 1449/2025 POTROŠNJA EL. ENERGIJE JAVNA RASVJETA 6/2026 | A011405A140507 | 3223 | 637.661 € | 26357581/OPSK/1 |
| 27. 8. 2026. | CESTODOM DOO | NABAVA I MONTAŽA ELASTIČNOH STUPIĆA - SAVSKA, FRANKOPANSKA I ROOSVELTOV TRG | A011805A180504 | 3239 | 232.340 € | 106/PJ01/1 |
| 27. 8. 2026. | HEP OPSKRBA D.O.O. | UG. 1449/2025 POTROŠNJA EL. ENERGIJE JAVNA RASVJETA 6/2026 | A011405A140507 | 3223 | −61.823 € | 26357581/OPSK/1 |
| 27. 8. 2026. | CESTODOM DOO | NABAVA I MONTAŽA TAKTILNIH PLOČA - ZAVRTNICA | A011805A180504 | 3239 | 11.749 € | 107/PJ01/1 |
| 27. 8. 2026. | INSTITUT IGH D.D. ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U GRADITELJSTVU | UG. 236/2025 1.PS PROJ. IZV. ODRŽAVANJA ZID ALEJA BOLOGNE | A012405K240501 | 3232 | 8.000 € | 280-ZG-49054 |
| 27. 8. 2026. | INSTITUT IGH D.D. ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U GRADITELJSTVU | UG. 236/2025 OKS PROJ. IZV. ODRŽAVANJA POTPORNOG ZIDA ALEJA BOLOGNE | A012405K240501 | 3232 | 4.500 € | 283-ZG-49054 |
| 27. 8. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | POTROŠNJA EL.ENERG.1-6/26 JAVNI WC TRG E.KVATERNIKA BB | A011405A140506 | 3223 | 1.335 € | 2600258799-01-P1 |
| 27. 8. 2026. | KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO KUPINEČKI KRALJEVEC | PLAN POTREBA - NASTUP FOLKLORNE SKUPINE - MO LIPNICE | A012105A210517 | 3299 | 1.000 € | 1-2026 |
| 27. 8. 2026. | CESTODOM DOO | NABAVA I MONTAŽA TRAKASTIH ELEMENATA - STIPLOŠEKOVA | A011805A180504 | 3239 | 875 € | 109/PJ01/1 |
| 27. 8. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | POTROŠNJA EL.ENERG.7/26 PLATFORMA SIGET BB | A011405A140506 | 3223 | 746 € | 2600293108-01-P1 |
| 27. 8. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | POTROŠNJA EL.ENERG.1-6/26 JAVNI WC UL.K.BRANIMIRA BB | A011405A140506 | 3223 | 433 € | 2600258858-01-P1 |
| 27. 8. 2026. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | TRG KRALJA TOMISLAVA BB,POTROŠNJA VODE,25.06.26-27.07.26 | A011405A140506 | 3232 | 254 € | 200773-PZ1-2 |
| 27. 8. 2026. | BRODIĆ PROMET D.O.O. | PLAN POTREBE, NABAVA PEHARA, GČ BREZOVICA | A012105A210506 | 3299 | 223 € | 3375/VP01/1 |
| 27. 8. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | POTROŠNJA EL.ENERG.1-6/26 JAVNI WC TRG E.KVATERNIKA BB | A011405A140506 | 3223 | −220 € | 2600258799-01-P1 |
| 27. 8. 2026. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | BRITANSKI TRG BB,POTROŠNJA VODE,15.06.26-27.07.26 | A011405A140506 | 3232 | 212 € | 200751-PZ1-2 |
| 27. 8. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | POTROŠNJA EL.ENERG.7/26 PLATFORMA SIGET BB | A011405A140506 | 3223 | −212 € | 2600293108-01-P1 |