Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · konto 3231 · 2024-07 · Poništi presjek

Isplaćeno 461.106 € u 458 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-07461.106 €458
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3231 05010011 usluge telefona, pošte i prijevoza461.106 €458

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 7. 2024.HRVATSKA RADIOTELEVIZIJARTV PRETPLATA ZA 07/2024, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTAA011301A13010232311.434 €4048008090-202407-0
30. 7. 2024.A 1 HRVATSKA DOOTROŠAK TELEFONA ZA 5/2024A011220A122003323119.073 €0000192626062024
30. 7. 2024.TELEMACH HRVATSKA DOOTELEKOM USLUGE - GČ NZ-ZAPAD - 05/2024A012105A2105073231234 €1003001329/R900/900
30. 7. 2024.TELEMACH HRVATSKA DOOTELEKOM USLUGE - GČ DONJI GRAD - 05/2024A012105A2105013231230 €1003003859/R900/900
30. 7. 2024.TELEMACH HRVATSKA DOOTELEKOM USLUGE - GČ PEŠČENICA-ŽITNJAK - 05/2024A012105A2105053231227 €1003002998/R900/900
30. 7. 2024.TELEMACH HRVATSKA DOOTELEKOM USLUGE - GČ GG-MEDVEŠČAK - 05/2024A012105A2105023231212 €1003001327/R900/900
30. 7. 2024.TELEMACH HRVATSKA DOOTELEKOM USLUGE - GČ GORNJA DUBRAVA - 05/2024A012105A2105113231207 €1003002697/R900/900
30. 7. 2024.TELEMACH HRVATSKA DOOTELEKOM USLUGE - GČ BREZOVICA - 05/2024A012105A2105173231180 €1003002694/R900/900
30. 7. 2024.TELEMACH HRVATSKA DOOTELEKOM USLUGE - GČ MAKSIMIR - 05/2024A012105A2105043231172 €1003002681/R900/900
30. 7. 2024.TELEMACH HRVATSKA DOOTELEKOM USLUGE - GČ TREŠNJEVKA-SJEVER - 05/2024A012105A2105083231138 €1003001324/R900/900
30. 7. 2024.TELEMACH HRVATSKA DOOTELEKOM USLUGE - GČ ČRNOMEREC - 05/2024A012105A2105103231124 €1003001326/R900/900
30. 7. 2024.TELEMACH HRVATSKA DOOTELEKOM USLUGE - GČ PODSUSED-VRAPČE - 05/2024A012105A2105143231115 €1002965456/R900/900
30. 7. 2024.TELEMACH HRVATSKA DOOTELEKOM USLUGE - GČ PODSLJEME - 05/2024A012105A2105153231104 €1002973712/R900/900
30. 7. 2024.TELEMACH HRVATSKA DOOTELEKOM USLUGE - GČ STENJEVEC - 05/2024A012105A2105133231100 €1002992179/R900/900
30. 7. 2024.TELEMACH HRVATSKA DOOTELEKOM USLUGE - GČ TREŠNJEVKA-JUG - 05/2024A012105A210509323183 €1002958581/R900/900
30. 7. 2024.TELEMACH HRVATSKA DOOTELEKOM USLUGE - GČ DONJA DUBRAVA - 05/2024A012105A210512323183 €1002907880/R900/900
30. 7. 2024.HRVATSKI TELEKOM D.D.MAX-TV USLUGA ZA 5/2024A011220A122003323123 €5015954643-297-6
30. 7. 2024.A 1 HRVATSKA DOOELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 05/2024A012105A210513323114 €0000193283062024
30. 7. 2024.A 1 HRVATSKA DOOELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 05/2024A012105A210516323114 €0000193283062024
30. 7. 2024.A 1 HRVATSKA DOOELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 05/2024A012105A210514323114 €0000193283062024
30. 7. 2024.A 1 HRVATSKA DOOELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 05/2024A012105A210517323114 €0000193283062024
30. 7. 2024.A 1 HRVATSKA DOOELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 05/2024A012105A210515323114 €0000193283062024
30. 7. 2024.A 1 HRVATSKA DOOELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 05/2024A012105A210508323114 €0000193283062024
30. 7. 2024.A 1 HRVATSKA DOOELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 05/2024A012105A210506323114 €0000193283062024
30. 7. 2024.A 1 HRVATSKA DOOELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 05/2024A012105A210503323114 €0000193283062024
30. 7. 2024.A 1 HRVATSKA DOOELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 05/2024A012105A210510323114 €0000193283062024
30. 7. 2024.A 1 HRVATSKA DOOELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 05/2024A012105A210509323114 €0000193283062024
30. 7. 2024.A 1 HRVATSKA DOOELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 05/2024A012105A210511323114 €0000193283062024
30. 7. 2024.A 1 HRVATSKA DOOELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 05/2024A012105A210505323114 €0000193283062024
30. 7. 2024.A 1 HRVATSKA DOOELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 05/2024A012105A210507323114 €0000193283062024
30. 7. 2024.A 1 HRVATSKA DOOELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 05/2024A012105A210502323114 €0000193283062024
30. 7. 2024.A 1 HRVATSKA DOOELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 05/2024A012105A210501323114 €0000193283062024
30. 7. 2024.A 1 HRVATSKA DOOELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 05/2024A012105A210512323114 €0000193283062024
30. 7. 2024.A 1 HRVATSKA DOOELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 05/2024A012105A210504323114 €0000193283062024
30. 7. 2024.TELEMACH HRVATSKA DOOTELEKOM USLUGE - GČ BREZOVICA - 05/2024A012105A21050132313 €1003002694/R900/900
29. 7. 2024.JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBASREDSTVA ZA MATERIJALI 2024. - SRPANJA022119A21190132312.000 €7-2024
29. 7. 2024.OŠ SAVSKI GAJMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A3109013231437 €55
29. 7. 2024.OŠ BREZOVICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A3109013231416 €55
29. 7. 2024.OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A3109013231392 €55
29. 7. 2024.OŠ TITUŠA BREZOVAČKOGMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A3109013231391 €55
29. 7. 2024.OŠ ANTE KOVAČIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A3109013231375 €55
29. 7. 2024.GLAZBENO UČILIŠTE ELLY BAŠIĆMATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2024.A024109A4109013231365 €55
29. 7. 2024.OŠ JELKOVECMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A3109013231359 €55
29. 7. 2024.OŠ MALEŠNICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A3109013231348 €55
29. 7. 2024.X GIMNAZIJA IVAN SUPEKMT 07/2024.A024109A4109013231343 €55
29. 7. 2024.OŠ AUGUSTA ŠENOEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A3109013231335 €55
29. 7. 2024.OŠ RETKOVECMAT.TROŠKOVI-07/2024.A023109A3109013231333 €55
29. 7. 2024.GLAZBENA ŠKOLA PAVLA MARKOVCAMT 07/2024.A024109A4109013231330 €55
29. 7. 2024.OŠ SESVETEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024.A023109A3109013231328 €55
29. 7. 2024.OŠ BRESTJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024A023109A3109013231327 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.