| 31. 7. 2024. | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | RTV PRETPLATA ZA 07/2024, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA | A011301A130102 | 3231 | 1.434 € | 4048008090-202407-0 |
| 30. 7. 2024. | A 1 HRVATSKA DOO | TROŠAK TELEFONA ZA 5/2024 | A011220A122003 | 3231 | 19.073 € | 0000192626062024 |
| 30. 7. 2024. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ NZ-ZAPAD - 05/2024 | A012105A210507 | 3231 | 234 € | 1003001329/R900/900 |
| 30. 7. 2024. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ DONJI GRAD - 05/2024 | A012105A210501 | 3231 | 230 € | 1003003859/R900/900 |
| 30. 7. 2024. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ PEŠČENICA-ŽITNJAK - 05/2024 | A012105A210505 | 3231 | 227 € | 1003002998/R900/900 |
| 30. 7. 2024. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ GG-MEDVEŠČAK - 05/2024 | A012105A210502 | 3231 | 212 € | 1003001327/R900/900 |
| 30. 7. 2024. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ GORNJA DUBRAVA - 05/2024 | A012105A210511 | 3231 | 207 € | 1003002697/R900/900 |
| 30. 7. 2024. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ BREZOVICA - 05/2024 | A012105A210517 | 3231 | 180 € | 1003002694/R900/900 |
| 30. 7. 2024. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ MAKSIMIR - 05/2024 | A012105A210504 | 3231 | 172 € | 1003002681/R900/900 |
| 30. 7. 2024. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ TREŠNJEVKA-SJEVER - 05/2024 | A012105A210508 | 3231 | 138 € | 1003001324/R900/900 |
| 30. 7. 2024. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ ČRNOMEREC - 05/2024 | A012105A210510 | 3231 | 124 € | 1003001326/R900/900 |
| 30. 7. 2024. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ PODSUSED-VRAPČE - 05/2024 | A012105A210514 | 3231 | 115 € | 1002965456/R900/900 |
| 30. 7. 2024. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ PODSLJEME - 05/2024 | A012105A210515 | 3231 | 104 € | 1002973712/R900/900 |
| 30. 7. 2024. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ STENJEVEC - 05/2024 | A012105A210513 | 3231 | 100 € | 1002992179/R900/900 |
| 30. 7. 2024. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ TREŠNJEVKA-JUG - 05/2024 | A012105A210509 | 3231 | 83 € | 1002958581/R900/900 |
| 30. 7. 2024. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ DONJA DUBRAVA - 05/2024 | A012105A210512 | 3231 | 83 € | 1002907880/R900/900 |
| 30. 7. 2024. | HRVATSKI TELEKOM D.D. | MAX-TV USLUGA ZA 5/2024 | A011220A122003 | 3231 | 23 € | 5015954643-297-6 |
| 30. 7. 2024. | A 1 HRVATSKA DOO | ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 05/2024 | A012105A210513 | 3231 | 14 € | 0000193283062024 |
| 30. 7. 2024. | A 1 HRVATSKA DOO | ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 05/2024 | A012105A210516 | 3231 | 14 € | 0000193283062024 |
| 30. 7. 2024. | A 1 HRVATSKA DOO | ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 05/2024 | A012105A210514 | 3231 | 14 € | 0000193283062024 |
| 30. 7. 2024. | A 1 HRVATSKA DOO | ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 05/2024 | A012105A210517 | 3231 | 14 € | 0000193283062024 |
| 30. 7. 2024. | A 1 HRVATSKA DOO | ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 05/2024 | A012105A210515 | 3231 | 14 € | 0000193283062024 |
| 30. 7. 2024. | A 1 HRVATSKA DOO | ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 05/2024 | A012105A210508 | 3231 | 14 € | 0000193283062024 |
| 30. 7. 2024. | A 1 HRVATSKA DOO | ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 05/2024 | A012105A210506 | 3231 | 14 € | 0000193283062024 |
| 30. 7. 2024. | A 1 HRVATSKA DOO | ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 05/2024 | A012105A210503 | 3231 | 14 € | 0000193283062024 |
| 30. 7. 2024. | A 1 HRVATSKA DOO | ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 05/2024 | A012105A210510 | 3231 | 14 € | 0000193283062024 |
| 30. 7. 2024. | A 1 HRVATSKA DOO | ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 05/2024 | A012105A210509 | 3231 | 14 € | 0000193283062024 |
| 30. 7. 2024. | A 1 HRVATSKA DOO | ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 05/2024 | A012105A210511 | 3231 | 14 € | 0000193283062024 |
| 30. 7. 2024. | A 1 HRVATSKA DOO | ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 05/2024 | A012105A210505 | 3231 | 14 € | 0000193283062024 |
| 30. 7. 2024. | A 1 HRVATSKA DOO | ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 05/2024 | A012105A210507 | 3231 | 14 € | 0000193283062024 |
| 30. 7. 2024. | A 1 HRVATSKA DOO | ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 05/2024 | A012105A210502 | 3231 | 14 € | 0000193283062024 |
| 30. 7. 2024. | A 1 HRVATSKA DOO | ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 05/2024 | A012105A210501 | 3231 | 14 € | 0000193283062024 |
| 30. 7. 2024. | A 1 HRVATSKA DOO | ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 05/2024 | A012105A210512 | 3231 | 14 € | 0000193283062024 |
| 30. 7. 2024. | A 1 HRVATSKA DOO | ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE - 05/2024 | A012105A210504 | 3231 | 14 € | 0000193283062024 |
| 30. 7. 2024. | TELEMACH HRVATSKA DOO | TELEKOM USLUGE - GČ BREZOVICA - 05/2024 | A012105A210501 | 3231 | 3 € | 1003002694/R900/900 |
| 29. 7. 2024. | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA | SREDSTVA ZA MATERIJALI 2024. - SRPANJ | A022119A211901 | 3231 | 2.000 € | 7-2024 |
| 29. 7. 2024. | OŠ SAVSKI GAJ | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024 | A023109A310901 | 3231 | 437 € | 55 |
| 29. 7. 2024. | OŠ BREZOVICA | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024 | A023109A310901 | 3231 | 416 € | 55 |
| 29. 7. 2024. | OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024. | A023109A310901 | 3231 | 392 € | 55 |
| 29. 7. 2024. | OŠ TITUŠA BREZOVAČKOG | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024. | A023109A310901 | 3231 | 391 € | 55 |
| 29. 7. 2024. | OŠ ANTE KOVAČIĆA | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024. | A023109A310901 | 3231 | 375 € | 55 |
| 29. 7. 2024. | GLAZBENO UČILIŠTE ELLY BAŠIĆ | MATERIJALNI TROŠKOVI SRPANJ 2024. | A024109A410901 | 3231 | 365 € | 55 |
| 29. 7. 2024. | OŠ JELKOVEC | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024 | A023109A310901 | 3231 | 359 € | 55 |
| 29. 7. 2024. | OŠ MALEŠNICA | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024. | A023109A310901 | 3231 | 348 € | 55 |
| 29. 7. 2024. | X GIMNAZIJA IVAN SUPEK | MT 07/2024. | A024109A410901 | 3231 | 343 € | 55 |
| 29. 7. 2024. | OŠ AUGUSTA ŠENOE | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024. | A023109A310901 | 3231 | 335 € | 55 |
| 29. 7. 2024. | OŠ RETKOVEC | MAT.TROŠKOVI-07/2024. | A023109A310901 | 3231 | 333 € | 55 |
| 29. 7. 2024. | GLAZBENA ŠKOLA PAVLA MARKOVCA | MT 07/2024. | A024109A410901 | 3231 | 330 € | 55 |
| 29. 7. 2024. | OŠ SESVETE | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024. | A023109A310901 | 3231 | 328 € | 55 |
| 29. 7. 2024. | OŠ BRESTJE | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2024 | A023109A310901 | 3231 | 327 € | 55 |